沈陽市國資委多措并舉 加強內部審計工作初見成效
沈陽市國資委多措并舉 加強內部審計工作初見成效
入庫時間:2022-04-19|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:遼寧省審計廳
2021年,沈陽市國資委為了進一步貫徹落實黨中央、國務院和省國有企業(yè)內部審計工作會議精神,不斷深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督工作的力度,促進我市國有企業(yè)提升公司治理水平和風險防范能力,采取了以下幾項措施:

1.完善制度建設、強化主體責任。沈陽國資委陸續(xù)下發(fā)了《關于加強市屬國有企業(yè)內部審計工作的通知》《關于加強市屬國有企業(yè)內部審計工作的補充通知》,要求國有企業(yè)規(guī)范設置內部審計機構,及時開展內審工作;出臺《關于加強沈陽市屬企業(yè)內部審計監(jiān)督工作的實施意見》(沈國資發(fā)〔2021〕57號),明確內部審計領導體制和管理機制、審計重點領域和關鍵環(huán)節(jié)以及市國資委對監(jiān)管企業(yè)的指導要求等,確立了內部審計監(jiān)督工作的整體規(guī)劃目標;20戶市屬企業(yè)對照意見要求,完善了內部審計制度。

2.摸清底數、強化監(jiān)督檢查。沈陽 ……
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